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索引号  009288178/2018-00368 主题分类  财政
发布机构   金融办综合科 生成日期   2018年02月09日
名称  重庆市江北区金融工作办公室2018年度预算公开信息
文号   主题词  
重庆市江北区金融工作办公室2018年度预算公开信息

 
                                         
   一基本情况
  (一)主要职责:江北区金融工作办公室是根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于江北区人民政府机构改革方案的通知》(渝委办〔2009〕161号)和《中共重庆市江北区委、重庆市江北区人民政府关于江北区人民政府机构改革的实施意见》(江北委发〔2009〕27号)组建的区政府工作部门,正处级单位。区金融办主要职责:负责协调、服务、联系国内外、区内外金融机构、金融中介机构。牵头组织金融机构入驻及项目招商引资工作。配合中央在渝金融监管机构、市金融监管部门加强金融监管、规范金融秩序,牵头承担组织应对金融突发事件,组织开展全区打击非法金融活动的责任。推动金融机构与辖区内企业合作,协调、引导金融机构为经济社会发展服务,支持重大项目、重点产业融资。负责区内金融机构项目库建设,研究分析全区金融运行和行业发展动态,提出金融决策参考意见及建议。负责联系国家、市证券监督主要管理部门,推动本区证券期货业发展,引导区内企业上市。编制全区总部经济发展规划,提出促进全区总部经济发展的对策建议。落实全区发展总部经济政策措施,开展总部企业引进工作。联系、协调政府各部门扶持总部经济发展。为落户总部企业后续服务,反馈企业情况,统计、分析全区总部经济运行状况。 
  (二)机构设置:江北区金融办由1个行政单位、下设1个副处级事业单位“重庆市江北区总部经济服务中心”组成,独立核算机构为1个。
   二、 部门预算情况说明
   2018年一般公共预算财政拨款收入50747.61万元,一般公共预算财政拨款支出 50747.61万元,比2017年增加47418.21万元。其中:基本支出435.73万元,比2017年增加74.29万元,主要原因是公用定额的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出50311.88万元,比2017年增加47343.92万元,主要原因是产业发展资金账务调整,增加金额为近年来对总部基地建设和金融中心发展的累计额度。2018年本单位无政府基金预算财政拨款收入,故无相应支出。
   三、“三公”经费情况说明 
   2018年“三公”经费预算74.25万元,比2017年增加5.97万元。其中:公务接待费54.95万元,金额没有变化;公务用车运行维护费19.3万元,比2017年增加5.97万元,主要原因是车辆年限已久,故障不断,维修及运营保养费用增加。
   四、 其他重要事项的情况说明
   1、部门运行经费(即公用经费)财政拨款预算174.49万元,主要用于:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等等。
   2、政府采购情况。本单位政府采购货物预算总额5万元。
   3、国有资产占有使用情况。截止2017年末一般公务用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
   4、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 50000万元。
   五、 专业性名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途使用的资金。
  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (七)部门运行经费:是指各部门用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表1

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

50747.61

一般公共服务支出

673.76

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

其他收入

 

社会保障和就业支出

35.81

 

 

医疗卫生与计划生育支出

15.63

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

8227.09

 

 

商业服务业等支出

6772.91

 

 

住房保障支出

22.41

 

 

其他支出

35000

本年收入合计

50747.61

本年支出合计

50747.61

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

50747.61

 

 

收入总计

 

支出总计

50747.61

 

 

 

 






 

 


附表8
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
  合计 0 0 0
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
备注:本单位无政府基金预算财政拨款收入,故无相应支出